审计自学考试是真题吗?
你说的真题是指格题。你会通过考试的。
以下是审计的考题,供大家参考:
36.大众制造公司消耗大量材料,通常有大量库存。注册会计师李红在对公司2010财务报表进行审计时,对公司材料的内部控制非常关注。在调查材料的内部控制时,注册会计师发现了以下问题:
(1)采购部根据使用部门或仓库提交的请购单与供应商签订采购合同(零星采购除外);
(2)仓库对到货物资进行验收,填写入库单一式两份,一份留存,一份交财务部;
(3)财务部会计将收据和采购发票进行核对,并相应登记采购明细账和应付账款;
(4)会计开具付款通知,并附收据、发票等相关资料交出纳付款;
(5)材料由库管员保管,登记明细账;
(6)每个使用部门都有材料的消耗定额。领取物品时,应当填写单联,一联留存,另一联在仓库保管;
(7)出库后,仓库应在使用部门的账本上登记,并在月末编制各部门领用物资汇总表,提交财务部;
(8)仓库、使用部门和财务部应不定期检查材料使用情况和结存情况。
要求:
(1)指出了大众汽车制造公司物料内控存在的问题。
(2)根据大众制造公司物料内部控制存在的问题,请列出改进内部控制的建议内容。